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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SS AGRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7153 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BICO GRAXEIRA RETA UNF 3/8 3,00 12,00
1.00 PINO QUEBRA DEDO 3/8 7,20 7,20
1.00 PINO DE ENGATE TERCEIRO PONTO 44,00 44,00
10.00 ROLAMENTOS - 6206 2RS GBR/GTOP 21,00 210,00
4.00 BICO GRAXEIRA RETA 2,70 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 BICO GRAXEIRA RETA UNF 3/8 PINO QUEBRA DEDO 3/8 PINO DE ENGATE TERCEIRO PONTO ROLAMENTOS - 6206 2RS GBR/GTOP BICO GRAXEIRA RETA 284,00
TOTAL 284,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 284,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.