Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SS AGRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7153 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BICO GRAXEIRA RETA UNF 3/8 |
3,00 |
12,00 |
1.00 |
PINO QUEBRA DEDO 3/8 |
7,20 |
7,20 |
1.00 |
PINO DE ENGATE TERCEIRO PONTO |
44,00 |
44,00 |
10.00 |
ROLAMENTOS - 6206 2RS GBR/GTOP |
21,00 |
210,00 |
4.00 |
BICO GRAXEIRA RETA |
2,70 |
10,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
BICO GRAXEIRA RETA UNF 3/8 PINO QUEBRA DEDO 3/8 PINO DE ENGATE TERCEIRO PONTO ROLAMENTOS - 6206 2RS GBR/GTOP BICO GRAXEIRA RETA |
284,00 |
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|
TOTAL |
284,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
284,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.