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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA 15,00 30,00
2.00 FEMEA SEDE PLANA RETA 1X 5/8 29,90 59,80
2.00 ABRACADEIRA METAL 25X38MM 5,30 10,60
0.89 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE RETROESCAVADEIRA. 36,43 32,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA FEMEA SEDE PLANA RETA 1X 5/8 ABRACADEIRA METAL 25X38MM COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE RETROESCAVADEIRA. 132,82
13/01/2025 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/893; 132,82
20/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2025 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 132,82
TOTAL 132,82 132,82 132,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.