Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
FEMEA SEDE PLANA RETA 1X 5/8 |
29,90 |
59,80 |
2.00 |
ABRACADEIRA METAL 25X38MM |
5,30 |
10,60 |
0.89 |
COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE RETROESCAVADEIRA. |
36,43 |
32,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2025 |
CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA FEMEA SEDE PLANA RETA 1X 5/8 ABRACADEIRA METAL 25X38MM COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE RETROESCAVADEIRA. |
132,82 |
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13/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/893; |
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132,82 |
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20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2025
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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132,82 |
TOTAL |
132,82 |
132,82 |
132,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.