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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7219 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 18 X 80 - COMPLETO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VW PLACA IZX4J80 DA SEC. DE OBRAS. 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 18 X 80 - COMPLETO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VW PLACA IZX4J80 DA SEC. DE OBRAS. 44,00
09/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/000849; REF. EMPENHO 7219/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 44,00
13/10/2025 Pagamento de Empenho 7219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00