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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7222 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO DO ONIBUS PLACA IWB6F67 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO DO ONIBUS PLACA IWB6F67 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 200,00
09/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000461; REF. EMPENHO 7222/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 200,00
13/10/2025 Pagamento de Empenho 7222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00