| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
| Número do empenho: | 7230 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COPIA DE CHAVES EMPENHO REFERENTE A COPIAS DE CHAVE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | COPIA DE CHAVES EMPENHO REFERENTE A COPIAS DE CHAVE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 26,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63100188; REF. EMPENHO 7230/2025 4459 - COMERCIAL KANNENBERG LTDA | 26,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 7230/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||