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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7236 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAP SOLDAVEL 25MM HIDRAULICO 3,00 3,00
2.00 LUVA DE CORRER 25MM 20,00 40,00
1.00 LUVA HID.DE CORRER 20MM 15,00 15,00
1.00 CAP ROSCAVEL 1/2 BRANCO 4,50 4,50
1.00 NIPEL ROSCÁVEL 1/2 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 CAP SOLDAVEL 25MM HIDRAULICO LUVA DE CORRER 25MM LUVA HID.DE CORRER 20MM CAP ROSCAVEL 1/2 BRANCO NIPEL ROSCÁVEL 1/2 64,50
10/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/003718; REF. EMPENHO 7236/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 64,50
15/10/2025 Pagamento de Empenho 7236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 64,50
TOTAL 64,50 64,50 64,50
SALDO A PAGAR 0,00