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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 7320 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
referente a pag. de vale - Pagamento do vale refeição 0,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 referente a pag. de vale - Pagamento do vale refeição 580,00
13/10/2025 LIQUIDADO CONFORMEORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 580,00
15/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT - 10937 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00