| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 7328 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE LEVANDO OS PACIENTES JESSICA LUTZ, SANTA PEDROSO E JULIA GABRIELLI PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 241,05 | 2.410,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE LEVANDO OS PACIENTES JESSICA LUTZ, SANTA PEDROSO E JULIA GABRIELLI PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 2.410,50 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°214/2025 | 2.410,50 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. ERRO DE DIGITAÇÃO. | -2.169,45 | ||
| 14/10/2025 | ANULAR DEVIDO A EMPENHO INDEVIDO. ERRO DE DIGITAÇÃO. | -2.169,45 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2025 ROMEU GILBERTO PETRY - 6021 | 241,05 | ||
| TOTAL | 241,05 | 241,05 | 241,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||