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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7404 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO DE FREIO 115,00 115,00
1.00 LAMPADA AMBAR PY21W 12V 10,00 10,00
2.00 LAMPADA HELLA 7506 P21W 12V 10,00 20,00
2.00 LAMPADA HELLA 7528 12V 10,00 20,00
3.00 LAMPADA W5W 12V 5W 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 CILINDRO DE FREIO LAMPADA AMBAR PY21W 12V LAMPADA HELLA 7506 P21W 12V LAMPADA HELLA 7528 12V LAMPADA W5W 12V 5W 195,00
16/10/2025 Conforme DANFE Nº 000/002030; REF. EMPENHO 7404/2025 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA 195,00
20/10/2025 Pagamento de Empenho 7404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00