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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7419 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2217.48 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 3 5,32 11.796,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 3 11.796,99
21/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202581; REF. EMPENHO 7419/2025 3402 - TRANSPORTES JEFE LTDA 11.796,99
23/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7419/2025 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 11.561,05
23/10/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7419/2025 235,94
TOTAL 11.796,99 11.796,99 11.796,99
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/10/2025 235,94 Lançada
TOTAL   235,94