| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 
| Número do empenho: | 7502 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 377.01 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 2.220,59 | 
| 200.68 | GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 5,99 | 1.202,06 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 3.422,65 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 202/000404; REF. EMPENHO 7502/2025 10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 3.422,65 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 7502/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.422,65 | ||
| TOTAL | 3.422,65 | 3.422,65 | 3.422,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||