| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA | 
| Número do empenho: | 7519 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/75R 17.5 LISO MISTO SEM CAMARA - 12 LONAS - LARGURA SECAO MINIMO 215MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 767MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104603 | 1.358,50 | 5.434,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PNEU 215/75R 17.5 LISO MISTO SEM CAMARA - 12 LONAS - LARGURA SECAO MINIMO 215MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 767MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104603 | 5.434,00 | ||
| TOTAL | 5.434,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.434,00 | |||