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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7520 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
162.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS. 60,00 9.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS. 9.720,00
24/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 228/400356; REF. EMPENHO 7520/2025 5146 - JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO 9.720,00
25/11/2025 Pagamento de Empenho 7520/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.720,00
TOTAL 9.720,00 9.720,00 9.720,00
SALDO A PAGAR 0,00