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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7521 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PREGO TELHEIRO PCT 32,90 164,50
150.00 ISDRALIT 244X050 4MM 20,90 3.135,00
25.00 CUMEEIRA BRASILIT ART. INFERIOR 4MM 10,69 267,25
25.00 CUMEEIRA BRASILIT ART. SUPERIOR 4MM 10,69 267,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 PREGO TELHEIRO PCT ISDRALIT 244X050 4MM CUMEEIRA BRASILIT ART. INFERIOR 4MM CUMEEIRA BRASILIT ART. SUPERIOR 4MM 3.834,00
23/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/024985; REF. EMPENHO 7521/2025 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 3.834,00
28/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 3.787,99
28/10/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7521/2025 46,01
TOTAL 3.834,00 3.834,00 3.834,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 28/10/2025 46,01 Lançada
TOTAL   46,01