| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 7534 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO Estagiários do CIEE ATUANTE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.176,00 | 1.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO Estagiários do CIEE ATUANTE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.176,00 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. RELAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE MES OUTUBRO. | 1.176,00 | ||
| 28/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7534/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 1.176,00 | ||
| TOTAL | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||