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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7549 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA REF folha de pagamento 0,00 12.118,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 FOLHA REF folha de pagamento 12.118,57
24/10/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 12.118,57
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 38,94
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 424,29
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 441,53
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 501,13
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 782,50
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 993,37
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 3.524,67
29/10/2025 Pagamento de Empenho 7549/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.412,14
TOTAL 12.118,57 12.118,57 12.118,57
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/10/2025 38,94 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/10/2025 424,29 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/10/2025 441,53 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/10/2025 501,13 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/10/2025 782,50 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 24/10/2025 993,37 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/10/2025 3.524,67 Lançada
TOTAL   6.706,43