Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
FOLHA REF folha de pagamento |
15.096,38 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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15.096,38 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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172,31 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRÉSTIMO CRESOL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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237,38 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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449,09 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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721,29 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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1.563,43 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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1.991,99 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7617/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.960,89 |
| TOTAL |
15.096,38 |
15.096,38 |
15.096,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |