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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7753 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 24X160 MA 8.8 98,00 98,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 1X6 NC 8.8 83,00 83,00
2.00 AÇO - 1045 RED TREFILADO 1.1/8 28,00 56,00
2.00 PORCA SEXTAVADA 24MM MA 5.8 EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA PONTA DA LANÇA DO GUINDASTE. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 PARAFUSO SEXTAVADO 24X160 MA 8.8 PARAFUSO SEXTAVADO 1X6 NC 8.8 AÇO - 1045 RED TREFILADO 1.1/8 PORCA SEXTAVADA 24MM MA 5.8 EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA PONTA DA LANÇA DO GUINDASTE. 277,00
24/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/1551; REF. EMPENHO 7753/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 277,00
28/10/2025 Pagamento de Empenho 7753/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 277,00
TOTAL 277,00 277,00 277,00
SALDO A PAGAR 0,00