O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7770 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 CHAPA PLANA 29,60 2.220,00
23.00 AÇO - 1045 RED TREFILADO 1.1/8 28,00 644,00
1.00 PORCA - SEXT. 1.1/8 NF CASTELO 21,00 21,00
1.00 PORCA - SEXT. 1.1/2 NF CASTELO 42,00 42,00
2.00 BICO DE GRAXEIRA 45 1/4 2,50 5,00
2.00 CONTRAPINO 5X30 0,50 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 CHAPA PLANA AÇO - 1045 RED TREFILADO 1.1/8 PORCA - SEXT. 1.1/8 NF CASTELO PORCA - SEXT. 1.1/2 NF CASTELO BICO DE GRAXEIRA 45 1/4 CONTRAPINO 5X30 2.933,00
24/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/1553; REF. EMPENHO 7770/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 2.933,00
29/10/2025 Pagamento de Empenho 7770/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.933,00
TOTAL 2.933,00 2.933,00 2.933,00
SALDO A PAGAR 0,00