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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7771 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 BARRA - QUADRADA 29, 7X29,85 296,00 148,00
0.50 TUBO - QUADRADO FEMEA 39, 9X30,4 205,00 102,50
1.00 CC31 PINO TRAVA DO TERMINAL DE ENGATE RAPIDO 14,50 14,50
2.00 PINO ELASTICO 8X65 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO. 7,20 14,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 BARRA - QUADRADA 29, 7X29,85 TUBO - QUADRADO FEMEA 39, 9X30,4 CC31 PINO TRAVA DO TERMINAL DE ENGATE RAPIDO PINO ELASTICO 8X65 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO. 279,40
24/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/1550; REF. EMPENHO 7771/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 279,40
29/10/2025 Pagamento de Empenho 7771/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 279,40
TOTAL 279,40 279,40 279,40
SALDO A PAGAR 0,00