| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7772 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.24 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 26,00 | 136,24 |
| 1.00 | TERMINAL SV 4 | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | TERMINAL FEMEA | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | CAPA - 4 S R2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ATEGO 2430JBO3E03. | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | MANGUEIRA HIDRAULICA TERMINAL SV 4 TERMINAL FEMEA CAPA - 4 S R2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ATEGO 2430JBO3E03. | 188,24 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1555; REF. EMPENHO 7772/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 188,24 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 188,24 | ||
| TOTAL | 188,24 | 188,24 | 188,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||