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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7772 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.24 MANGUEIRA HIDRAULICA 26,00 136,24
1.00 TERMINAL SV 4 12,00 12,00
1.00 TERMINAL FEMEA 28,00 28,00
1.00 CAPA - 4 S R2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ATEGO 2430JBO3E03. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 MANGUEIRA HIDRAULICA TERMINAL SV 4 TERMINAL FEMEA CAPA - 4 S R2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ATEGO 2430JBO3E03. 188,24
24/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/1555; REF. EMPENHO 7772/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 188,24
29/10/2025 Pagamento de Empenho 7772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 188,24
TOTAL 188,24 188,24 188,24
SALDO A PAGAR 0,00