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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7774 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.26 SERVIÇO DE SOLDA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTARO SUPORTE DO CESTO. 123,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 SERVIÇO DE SOLDA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTARO SUPORTE DO CESTO. 155,00
24/10/2025 Conforme DANFE Nº E/00002207; REF. EMPENHO 7774/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 155,00
29/10/2025 Pagamento de Empenho 7774/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00