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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7775 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.34 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA PEÇA TRAÇÃO RD406. 123,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA PEÇA TRAÇÃO RD406. 165,00
24/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0002208; REF. EMPENHO 7775/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 165,00
29/10/2025 Pagamento de Empenho 7775/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00