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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7797 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO AOS VEÍCULOS DA UBS. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO AOS VEÍCULOS DA UBS. 240,00
28/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000173; REF. EMPENHO 7797/2025 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 240,00
TOTAL 240,00 240,00 0,00
SALDO A PAGAR 240,00