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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7814 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA OUTUBRO. 81,24 81,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA OUTUBRO. 81,24
28/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2257272; REF. EMPENHO 7814/2025 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 81,24
04/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 81,24
TOTAL 81,24 81,24 81,24
SALDO A PAGAR 0,00