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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7820 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEUS - Conserto pneu do transporte escolar amarelinho com placa JBU7I77. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEUS - Conserto pneu do transporte escolar amarelinho com placa JBU7I77. 50,00
28/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000172; REF. EMPENHO 7820/2025 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 50,00
04/11/2025 Pagamento de Empenho 7820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00