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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7829 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1197.10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 5 6,07 7.266,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 5 7.266,40
04/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000059; REF. EMPENHO 7829/2025 5376 - M. DE JESUS DA LUZ 7.266,40
06/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7829/2025 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 7.121,07
06/11/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7829/2025 145,33
TOTAL 7.266,40 7.266,40 7.266,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/11/2025 145,33 Lançada
TOTAL   145,33