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Última atualização realizada em 26/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7837 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA DUPLA 4X2 20A SLIN 24,90 24,90
1.00 TOMADA TRIPLA 4X2 20A ILUMI 32,00 32,00
2.00 PROTETOR DE TOMADAS RIBEIRO 3,00 6,00
2.00 CONECTOR EMENDA 2F 6MM WAGO 6,50 13,00
2.00 CONECTOR EMENDA 3 POLOS 6MM 6,50 13,00
2.00 CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS WAGO 4,50 9,00
9.00 FIO SOLIDO 4,0 MM 4,75 42,75
2.00 CONECTOR EMENDA 221 3POLOS WAGO 4,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 TOMADA DUPLA 4X2 20A SLIN TOMADA TRIPLA 4X2 20A ILUMI PROTETOR DE TOMADAS RIBEIRO CONECTOR EMENDA 2F 6MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 POLOS 6MM CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS WAGO FIO SOLIDO 4,0 MM CONECTOR EMENDA 221 3POLOS WAGO 148,65
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/003748; REF. EMPENHO 7837/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 148,65
04/11/2025 Pagamento de Empenho 7837/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 148,65
TOTAL 148,65 148,65 148,65
SALDO A PAGAR 0,00