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Última atualização realizada em 26/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7838 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA ACRILICA 18 L 189,00 378,00
4.00 ENGATE FLEXIVEL 50CM 10,00 40,00
2.00 PORTA PAPEL CROMADO 15,00 30,00
2.00 ROLO LA 15M 19,00 38,00
1.00 ROLO DE LÃ CARNEIRA 15CM ROMA 12,00 12,00
1.00 TRINCHA GRANDE 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 TINTA ACRILICA 18 L ENGATE FLEXIVEL 50CM PORTA PAPEL CROMADO ROLO LA 15M ROLO DE LÃ CARNEIRA 15CM ROMA TRINCHA GRANDE 510,00
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/003749; REF. EMPENHO 7838/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 510,00
04/11/2025 Pagamento de Empenho 7838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00