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Última atualização realizada em 23/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7856 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref. pagamento da rescisão 0,00 1.547,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 ferias ref. pagamento da rescisão 1.547,14
03/11/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.547,14
03/11/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 121,74
05/11/2025 Pagamento de Empenho 7856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.425,40
TOTAL 1.547,14 1.547,14 1.547,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 03/11/2025 121,74 Lançada
TOTAL   121,74