| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 7882 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 653.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DO ADITIVO - VIAGENS - Viagens extras no contraturno com a empresa Donisete da Luz ME, CNPJ 17.093.517/0001-75 pela Escola Sachser. | 0,16 | 104,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DO ADITIVO - VIAGENS - Viagens extras no contraturno com a empresa Donisete da Luz ME, CNPJ 17.093.517/0001-75 pela Escola Sachser. | 104,48 | ||
| TOTAL | 104,48 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 104,48 | |||