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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7882 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
653.00 EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DO ADITIVO - VIAGENS - Viagens extras no contraturno com a empresa Donisete da Luz ME, CNPJ 17.093.517/0001-75 pela Escola Sachser. 0,16 104,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DO ADITIVO - VIAGENS - Viagens extras no contraturno com a empresa Donisete da Luz ME, CNPJ 17.093.517/0001-75 pela Escola Sachser. 104,48
06/11/2025 Conforme DANFE Nº E/000106; REF. EMPENHO 7882/2025 7011 - DONISETE DA LUZ 104,48
10/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7882/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 102,39
10/11/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7882/2025 2,09
TOTAL 104,48 104,48 104,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/11/2025 2,09 Lançada
TOTAL   2,09