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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7914 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA MOLA DIANT. 160,00 320,00
1.00 GRAMPO MOLA 18X82X580 D 100,00 100,00
3.00 GRAMPO MOLA 18X82X560 D 90,00 270,00
2.00 MOLA TERCEIRA TRASEIRA 710,00 1.420,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 900,00 900,00
2.00 PINO CENTRO 12 X 8 35,00 70,00
8.00 PORCA SEXTAVADA DUPLA M18 1,50MB 8,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 BUCHA MOLA DIANT. GRAMPO MOLA 18X82X580 D GRAMPO MOLA 18X82X560 D MOLA TERCEIRA TRASEIRA MOLA MESTRE TRASEIRA PINO CENTRO 12 X 8 PORCA SEXTAVADA DUPLA M18 1,50MB 3.144,00
10/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/000862; REF. EMPENHO 7914/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 3.144,00
12/11/2025 Pagamento de Empenho 7914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.144,00
TOTAL 3.144,00 3.144,00 3.144,00
SALDO A PAGAR 0,00