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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7931 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PINO MOLA DIANTEIRO MBB 75,00 450,00
6.00 BUCHA LATONADA MOLA DIANTEIRA MBB 40,00 240,00
1.00 FOLE SUSPENSOR ENCAIXE 460,00 460,00
1.00 JUMELO MOLA DIANTEIRA SUSPENSÃO 160,00 160,00
1.00 DIAFRAGMA 7 TIPO 24 X 30 S/ANEL NORMAL - PED ANEX 9 35,00 35,00
3.00 CONJUNTO RODA MBB - 20X70 45,00 135,00
1.00 QUINELATO JOGO REPARO AR 25,00 25,00
1.00 PORCA DE RODA CROMADA 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 PINO MOLA DIANTEIRO MBB BUCHA LATONADA MOLA DIANTEIRA MBB FOLE SUSPENSOR ENCAIXE JUMELO MOLA DIANTEIRA SUSPENSÃO DIAFRAGMA 7 TIPO 24 X 30 S/ANEL NORMAL - PED ANEX 9 CONJUNTO RODA MBB - 20X70 QUINELATO JOGO REPARO AR PORCA DE RODA CROMADA 1.525,00
TOTAL 1.525,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.525,00