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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7936 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRENA COM TRAVA 05M 26,70 26,70
1.00 CHAVE TORX RETA C/CABO T27 11,15 11,15
1.00 CHAVE CANHÃO SEXTAVADA 18,25 18,25
1.00 ALICATE ANEIS INTERNO RETO 7 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. OBRAS. 37,30 37,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 TRENA COM TRAVA 05M CHAVE TORX RETA C/CABO T27 CHAVE CANHÃO SEXTAVADA ALICATE ANEIS INTERNO RETO 7 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. OBRAS. 93,40
06/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/969; REF. EMPENHO 7936/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 93,40
10/11/2025 Pagamento de Empenho 7936/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 93,40
TOTAL 93,40 93,40 93,40
SALDO A PAGAR 0,00