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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7937 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AO FRETE - 29/09: Posse Barão - patio Prefeitura; 01/10: Patio da Prefeitura - Pedreira Trancoso; 15/10: Pedreira trancoso - Tenda Marciano Worst. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 EMPENHO REFERENTE AO FRETE - 29/09: Posse Barão - patio Prefeitura; 01/10: Patio da Prefeitura - Pedreira Trancoso; 15/10: Pedreira trancoso - Tenda Marciano Worst. 1.800,00
06/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000328; REF. EMPENHO 7937/2025 6956 - MW TERRAPLANAGEM LTDA 1.800,00
10/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7937/2025 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 1.764,00
10/11/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7937/2025 36,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/11/2025 36,00 Lançada
TOTAL   36,00