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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7953 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR DAGUA 335,00 335,00
1.00 FILTRO DE AR EXTERNO 465,00 465,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 84,00 84,00
1.00 FILTRO SEPARADOR ÁGUA 191,00 191,00
1.00 MANOPLA ALAVANCA CAMBIO 99,00 99,00
1.00 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO 815,00 815,00
1.00 SENSOR NIVEL DAGUA 315,00 315,00
1.00 TAMPA MANOPLA ALAVANCA CAIXA CAMBIO 66,00 66,00
1.00 VALVULA RETENÇÃO RETORNO BOMBA 565,00 565,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR DAGUA FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR ÁGUA MANOPLA ALAVANCA CAMBIO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO SENSOR NIVEL DAGUA TAMPA MANOPLA ALAVANCA CAIXA CAMBIO VALVULA RETENÇÃO RETORNO BOMBA 2.935,00
TOTAL 2.935,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.935,00