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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7954 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRUELA LISA 14 MM 1,50 1,50
2.00 BUCHA BORRACHA DIANTEIRO E TRASEIRO 134,00 268,00
2.00 BUCHA CENTRAL BARRA ESTABILIZADORA 15,00 30,00
2.00 BUCHA MOLA DIANT. 164,00 328,00
1.00 PARAFUSO 14 X 60 SEXTAVADO 12,50 12,50
4.00 BUCHA BRAÇO TENSOR TIRANTE 52,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 ARRUELA LISA 14 MM BUCHA BORRACHA DIANTEIRO E TRASEIRO BUCHA CENTRAL BARRA ESTABILIZADORA BUCHA MOLA DIANT. PARAFUSO 14 X 60 SEXTAVADO BUCHA BRAÇO TENSOR TIRANTE 848,00
TOTAL 848,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 848,00