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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7963 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA 10M 715,00 715,00
2.00 CONEXÃO 45,00 90,00
1.00 GAS PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA- PATROLA. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 MANGUEIRA 10M CONEXÃO GAS PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA- PATROLA. 1.055,00
17/11/2025 Conforme DANFE Nº 0/002637; REF. EMPENHO 7963/2025 9715 - HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA 1.055,00
24/11/2025 Pagamento de Empenho 7963/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.055,00
TOTAL 1.055,00 1.055,00 1.055,00
SALDO A PAGAR 0,00