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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8094 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CORDÃO PARA CRACHA 2,99 17,94
9.00 CORDÃO PARA CRACHÁ TECIDO PRETO COM PRESEILHA 3,50 31,50
13.00 PORTA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS E CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA AUDIENCIA PUBLICA, NA PROMOTORIA. 1,99 25,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 CORDÃO PARA CRACHA CORDÃO PARA CRACHÁ TECIDO PRETO COM PRESEILHA PORTA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS E CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA AUDIENCIA PUBLICA, NA PROMOTORIA. 75,31
12/11/2025 Conforme DANFE Nº 001/000036; REF. EMPENHO 8094/2025 11450 - MR BAZAR E PAPELARIA 75,31
14/11/2025 Pagamento de Empenho 8094/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,31
TOTAL 75,31 75,31 75,31
SALDO A PAGAR 0,00