| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA | 
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP - CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP PARA USO DO POSTO DE SAUDE. | 12,20 | 12,20 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP - CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP PARA USO DO POSTO DE SAUDE. | 12,20 | ||
| 06/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2861; | 12,20 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 815/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,20 | ||
| TOTAL | 12,20 | 12,20 | 12,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||