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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8225 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 6202 48,00 48,00
1.00 ROLAMENTO 6203 45,00 45,00
1.00 CAPACITADOR 50,00 50,00
1.00 SELO MECANICO 47,00 47,00
1.00 ESTATOR REBOBINADO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA DÁGUA. 692,00 692,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 ROLAMENTO 6202 ROLAMENTO 6203 CAPACITADOR SELO MECANICO ESTATOR REBOBINADO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA DÁGUA. 882,00
17/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63746378; REF. EMPENHO 8225/2025 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA 882,00
TOTAL 882,00 882,00 0,00
SALDO A PAGAR 882,00