| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BACTRIM F 400+80MG 100ML - BACTRIM F 400+80MG 100ML PARA O PACIENTE LUIZ ANTONIO MOMOLI SOUZA | 50,89 | 50,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | BACTRIM F 400+80MG 100ML - BACTRIM F 400+80MG 100ML PARA O PACIENTE LUIZ ANTONIO MOMOLI SOUZA | 50,89 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2874; | 50,89 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 829/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,89 | ||
| TOTAL | 50,89 | 50,89 | 50,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||