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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJA DO HIDRAULICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8332 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 89 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO DO COMANDO 1.200,00 1.200,00
1.00 REPARO PISTÃO DA TORRE 850,00 850,00
1.00 SERVIÇO ELETRICO 600,00 600,00
6.00 INSTALAÇÃO DE ESFREGAS MUNK 180,00 1.080,00
4.00 SERVIÇO DE TORNO 75,00 300,00
1.00 Solda Mig 120,00 120,00
1.00 CAMISA DE PISTÃO 1.580,00 1.580,00
1.00 EMBOLO PISTÃO 600,00 600,00
1.00 REPARO BBA 420,00 420,00
1.00 LIMPEZA BOMBA HIDRÁULICA 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 REPARO DO COMANDO REPARO PISTÃO DA TORRE SERVIÇO ELETRICO INSTALAÇÃO DE ESFREGAS MUNK SERVIÇO DE TORNO Solda Mig CAMISA DE PISTÃO EMBOLO PISTÃO REPARO BBA LIMPEZA BOMBA HIDRÁULICA 7.000,00
26/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202521; REF. EMPENHO 8332/2025 11668 - LOJA DO HIDRAULICO 7.000,00
28/11/2025 Pagamento de Empenho 8332/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.000,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00