| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8365 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTE CONCRETO 7 METROS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AUMENTO DE CARGA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES NO POÇO ARTESIANO PROXIMO AO SR. DIEGO DA LUZ | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | POSTE CONCRETO 7 METROS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AUMENTO DE CARGA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES NO POÇO ARTESIANO PROXIMO AO SR. DIEGO DA LUZ | 680,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63854064; REF. EMPENHO 8365/2025 7395 - EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 680,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 8365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||