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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8553 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE pagamento da folha de novembro 0,00 347,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 INSS REFERENTE pagamento da folha de novembro 347,97
24/11/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 347,97
11/12/2025 Pagamento de Empenho 8553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 347,97
TOTAL 347,97 347,97 347,97
SALDO A PAGAR 0,00