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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8594 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENGRENAGEM - 20 DENTES 711,87 711,87
1.00 CHAVETA - MANGA DE EIXO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA DE VACUO. 14,08 14,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 ENGRENAGEM - 20 DENTES CHAVETA - MANGA DE EIXO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA DE VACUO. 725,95
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/1596; REF. EMPENHO 8594/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 725,95
28/11/2025 Pagamento de Empenho 8594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 725,95
TOTAL 725,95 725,95 725,95
SALDO A PAGAR 0,00