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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 873 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE 1,00 X 110 - PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA e Refeirorio Escola Osvaldo CruZ. CONFORME DESCRIÇÃO NA DFD. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE 1,00 X 110 - PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA e Refeirorio Escola Osvaldo CruZ. CONFORME DESCRIÇÃO NA DFD. 1.280,00
11/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/0032; 1.280,00
13/02/2025 Pagamento de Empenho 873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.