| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME | 
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE 1,00 X 110 - PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA e Refeirorio Escola Osvaldo CruZ. CONFORME DESCRIÇÃO NA DFD. | 1.280,00 | 1.280,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE 1,00 X 110 - PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA e Refeirorio Escola Osvaldo CruZ. CONFORME DESCRIÇÃO NA DFD. | 1.280,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/0032; | 1.280,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||