| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA -PARA Melhorias Cozinha e Refeirorio Escola Osvaldo Cruz. COLOCAÇÃO DE UMA JANELA ONDE SERÁ ALCANÇADO OS LANCHES PARA AS CRIANÇAS, QUE FARÃO AS REFEIÇOES N SAGUÃO. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA -PARA Melhorias Cozinha e Refeirorio Escola Osvaldo Cruz. COLOCAÇÃO DE UMA JANELA ONDE SERÁ ALCANÇADO OS LANCHES PARA AS CRIANÇAS, QUE FARÃO AS REFEIÇOES N SAGUÃO. | 2.200,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0015; | 2.200,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 874/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||