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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8754 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO ONIX 335,00 335,00
1.00 LIMPA CONTATOS 25,00 25,00
1.00 PLACA CIRCUITO IMPRESSO LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIX LT IXI95043. 169,00 169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO ONIX LIMPA CONTATOS PLACA CIRCUITO IMPRESSO LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIX LT IXI95043. 529,00
01/12/2025 Conforme DANFE Nº 000/002103; REF. EMPENHO 8754/2025 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA 529,00
04/12/2025 Pagamento de Empenho 8754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 529,00
TOTAL 529,00 529,00 529,00
SALDO A PAGAR 0,00