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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8798 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DE ÁGUA 169,00 169,00
1.00 DESENGRAXANTE 55,00 55,00
1.00 FILTRO DE AR 52,00 52,00
1.00 KIT CAPA CORREIA DENTADA 119,00 119,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 32,00 32,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA 255,00 255,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA EMPENHO REF. A PEÇAS SPIN IWZ5826. 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 BOMBA DE ÁGUA DESENGRAXANTE FILTRO DE AR KIT CAPA CORREIA DENTADA FILTRO AR CONDICIONADO KIT CORREIA DENTADA VALVULA TERMOSTATICA EMPENHO REF. A PEÇAS SPIN IWZ5826. 807,00
01/12/2025 Conforme DANFE Nº 000/002102; REF. EMPENHO 8798/2025 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA 807,00
05/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8798/2025 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 807,00
TOTAL 807,00 807,00 807,00
SALDO A PAGAR 0,00